2026年04月28日,长信科技发布2025年度内部控制自我评价报告。
公司依据企业内部控制规范体系,在日常和专项监督基础上,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制;未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告基准日至发出日之间未发生影响评价结论的因素。
评价范围涵盖公司及控股子公司、分公司,主要业务和事项包括组织结构、公司治理、企业文化等。公司在各方面均建立了相应的制度和措施,如在组织结构上设立科学规范的机构及岗位;在企业文化方面,倡导特定理念并通过多种方式使文化深入人心等。
公司还明确了内部控制缺陷认定标准,包括财务报告和非财务报告内部控制缺陷的定量和定性标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。此外,公司无其他内部控制相关重大事项说明。