2026年04月28日,容大感光发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关要求,中兴华会计师事务所审计了容大感光2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。容大感光董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师在审计后发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时指出内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险。审计认为,容大感光于2025年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
容大感光2025年末财务报告内部控制有效,为企业稳健发展提供支撑
来源:爱集微
#容大感光#
#内部控制审计#
#财务报告内控#
THE END
*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创