东方通信2025年度内部控制有效,保障公司稳健发展

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2026年4月28日,东方通信发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据相关规范和制度,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖公司及控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括组织架构、发展战略等,重点关注采购业务等多个高风险领域,且无重大遗漏和法定豁免。

公司确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,与以前年度一致。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷,一般缺陷已立即纠正。

自评结果表明,公司内部控制整体有效,遵循相关原则,组织架构健全,制度执行无重大偏差,为公司防范风险、规范运作提供保障,确保了公司的稳健发展。

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