新益昌2025年财务报告内部控制有效,为投资者注入信心

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2026年04月29日,深圳新益昌科技股份有限公司发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,天健会计师事务所审计了新益昌公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新益昌公司董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,新益昌公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

此外,报告还附有天健会计师事务所的执业证书、营业执照及签字注册会计师证书复印件,以证明其合法执业资质。

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