双良节能2025年内控有效,2026年将深化体系建设防范风险

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2026年4月27日,双良节能系统股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,按照相关规定,公司董事会对建立健全和有效实施内部控制等负责,审计委员会监督,经理层组织日常运行。公司内控目标是保障经营合法合规等,但因固有局限,仅提供合理保证。

评价结论表明,在评价报告基准日,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内控重大缺陷的披露也与公司评价报告一致。

评价范围包括公司及下属子公司,纳入评价范围单位的资产总额和营业收入占比分别为96.51%和95.50%,主要业务涉及组织结构、发展战略等流程,重点关注关联交易等领域,不存在重大遗漏和法定豁免。

公司依据相关体系和制度开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致,并区分财务和非财务报告内控制定了定量和定性标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷,且无未完成整改的相关缺陷。

2025年,公司内部控制运行良好,达到内控目标。2026年,公司将继续深化以风险为导向的内部控制体系建设,完善制度,优化流程,加强审计,防范风险,提高经营效率,促进可持续发展。

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