2026年04月29日,江苏丰山集团股份有限公司发布内部控制审计报告。报告显示,按照相关要求,公证天业会计师事务所审计了丰山集团2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是丰山集团董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。同时,内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计意见认为,丰山集团于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
丰山集团2025年末财务报告内部控制有效,为投资者注入信心
来源:爱集微
#丰山集团#
#内部控制审计#
#财务报告内控#
THE END
*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创