德龙激光2025年审计委员会履职尽责,2026年将强化内控完善工作

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2026年04月29日,德龙激光发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

公司第五届董事会审计委员会由蒋力、朱巧明、李诗鸿组成,蒋力任主任委员,成员具备专业知识和行业经验。报告期内,审计委员会共召开4次会议,全体委员亲自出席,全部议案均获通过,审议内容涵盖财务决算、报告、募集资金使用等多项重要事项。

履职方面,一是监督及指导内部审计工作,审阅计划和报告,督导核查关联交易等,未发现重大问题;二是监督及评估外部审计机构工作,认为容诚会计师事务所能客观准确反映公司情况;三是审阅公司财务报告,认为信息真实准确完整;四是评估内部控制有效性,指导内控体系建设,成效良好。

总体而言,2025年审计委员会严格依规履职。2026年,将秉持审慎、客观、独立原则,完善工作,强化事前审核,加强内外部审计协调,健全内控体系。

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