东微半导2025年度财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障

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2026年04月29日,东微半导发布2025年度内部控制审计报告。按照相关要求,致同会计师事务所审计了东微半导2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是东微半导董事会的责任,注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,东微半导于2025年12月31日按照相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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