2026年04月29日,大明电子发布《关于大明电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。容诚会计师事务所依据中国注册会计师审计准则,审计了大明电子2025年12月31日的合并及母公司资产负债表等财务报表,并于2026年4月24日出具了无保留意见审计报告。
根据相关规定,大明电子管理层编制了2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。会计师事务所对汇总表所载信息与审计财务报表时复核的会计资料和经审计的财务报表相关内容进行核对,未发现重大不一致。
汇总表显示,存在现控股股MNO控制人及其企业、前控股股东及实际控制人及其附属企业、其他关联方及其附属企业的非经营性占用情况;在其他关联资金往来方面,涉及控股股东、实际控制人及其附属企业的经营性往来,以及上市公司子公司及其附属企业等的非经营性往来,2025年度往来累计发生金额155,485,464.46元,偿还累计发生金额155,056,900.00元,年末往来资金余额428,564.46元。