金溢科技2025年度内控有效,无重大缺陷助力稳健发展

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2026年04月30日,金溢科技发布2025年度内部控制评价报告。

报告明确建立健全和实施内部控制是董事会责任,审计及预算审核委员会监督,经理层负责日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规等,但因固有局限仅能提供合理保证,且内外部环境变化或影响内控有效性。

评价结论表明,在2025年12月31日评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司在重大方面保持了有效财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及控股子公司,资产和营收占比均达100%,涉及治理结构、销售业务等多方面,重点关注高风险领域。评价工作遵循相关规范和程序,确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,且无其他内控相关重大事项。

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