中瓷电子完成2025年内部控制自我评价,未发现重大缺陷

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2026年04月30日,中瓷电子发布内部控制自我评价报告。

根据相关法规要求,公司对2025年12月31日内部控制有效性进行自我评价。董事会负责建立健全并实施内部控制,经理层组织日常运行。内部控制目标包括完善内部结构、强化风险控制、营造良好环境、规范会计行为、确保法规执行等。

评价范围包括公司及子公司,资产和营收占比均达100%,涵盖公司治理、日常管理等主要业务和事项。公司建立了基本控制制度、业务控制制度、资产管理控制制度等,涉及采购、生产、销售等环节。

公司制定了内部控制缺陷认定标准,分财务报告和非财务报告内部控制。执行中未发现重大和重要缺陷,内部控制有效执行,达到控制目标。未来,公司将继续完善制度,促进健康发展。

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