龙芯中科2025年内部控制有效,2026年将持续完善内控体系

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2026年05月01日,龙芯中科发布2025年度内部控制评价报告。

公司依据相关规范和制度,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖龙芯中科及其控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务包括处理器及配套芯片的研制、销售及服务,重点关注资金活动等多个高风险领域。公司内部控制缺陷认定标准与以前年度一致,并分别明确了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的定量和定性标准。

报告期内,公司未发现财务和非财务报告内部控制的重大、重要及一般缺陷,也不存在未完成整改的相关缺陷。2025年度,公司内部控制体系运行良好,制度有效执行。2026年,公司将持续改进完善内部控制制度,加强监督,优化环境,提升内控管理水平,防范各类风险。

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