华峰测控2025年度内控有效,2026年将持续完善内控促进发展

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2026年05月01日,华峰测控发布2025年度内部控制评价报告。

报告显示,建立健全和有效实施内部控制等是公司董事会的责任,审计委员会监督,经理层负责日常运行。公司内控目标是合理保证经营管理合法合规等,但存在固有局限性。

评价结论方面,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷;自基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素;内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围上,纳入评价范围的有公司及其全资、控股子公司,资产总额和营业收入占比均为100%,涵盖战略发展等主要业务和事项,重点关注采购管理等领域,无重大遗漏和法定豁免。

评价工作依据企业内部控制规范体系及《北京华峰测控技术股份有限公司内部控制流程手册》,内控缺陷认定标准与以前年度一致,并区分财务和非财务报告内部控制给出定量和定性标准。

报告期内,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,也无一般缺陷,且无未完成整改的重大、重要缺陷。

2025年度公司内部控制执行有效,未发现重大、重要缺陷。2026年,公司将严格按照《内部控制流程手册》及配套文件,结合生产经营实际,继续评估和完善内部控制,加大内控宣传培训力度,进一步推行精细化管控,促进公司健康持续发展。

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