天键股份2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障

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2026年05月01日,天键股份发布2025年度内部控制审计报告。按照相关要求,立信会计师事务所审计了天键股份2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。天键股份董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时,内部控制存在固有局限性。审计意见显示,天键股份于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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