敏芯股份审计委员会汇报2025年对致同监督情况,肯定其审计工作

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2026年05月01日,敏芯股份发布董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

2025年年审会计师事务所为致同会计师事务所(特殊普通合伙),其前身是1981年的北京会计师事务所,2012年更名。截至2025年末,从业人员近六千,合伙人244名,注册会计师1361名,签署过证券服务业务审计报告的超400人。2024年度业务收入26.14亿元,审计业务收入21.03亿元,证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家,挂牌公司客户166家,本公司同行业上市公司审计客户36家。公司于2025年8月28日、9月25日召开会议,审议通过变更会计师事务所议案,聘任致同担任2025年度财务审计及内部控制审计机构,聘期一年。

致同在审计中与公司管理层就多方面进行沟通,审计小组人员具备专业知识和从业资格。对公司2025年年度财务报告及内部控制有效性审计,对相关情况鉴证并出具专项报告和核查意见,认为公司财务报表编制合规,内部控制有效,出具标准无保留意见审计报告。

审计委员会审查认为致同具备从业资格和经验,2025年8月27日会议同意聘任。2026年2月9日召开审前沟通会议,4月15日沟通年报审计重大事项及结果,4月28日会议审议相关议案并同意提交董事会。

总体而言,审计委员会充分发挥作用,督促致同出具审计报告,认为致同审计态度公允客观,职业操守和业务素质良好,按时完成工作,审计报告客观公正及时。

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