ST长园2024年内控及财报审计意见影响消除,积极整改成效显著

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2026年05月01日,ST长园发布《出具2024年度内部控制审计报告否定意见和财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》。上会会计师事务所对ST长园2024年度内部控制出具否定意见审计报告,对财务报表出具保留意见审计报告。原因是公司存在董事长控制的运泰利控股通过第三方非经营性占用资金情况,涉及会计差错更正,且关联方交易未履行审议程序和及时披露,在多方面存在内部控制重大缺陷。

为消除影响,公司积极督促关联方偿还资金,截至2025年9月底,已收回全部本金和利息。同时,公司推进内部控制体系建设和完善,针对资金支付、合同审批、关联方认定和信息披露等方面的缺陷,修订完善相关制度,新增申报审批制度,设立专门管理机构等。经审核,公司2024年度内部控制审计报告中否定意见和财务报表审计报告中保留意见涉及事项的影响已消除。

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