2026年05月01日,微导纳米发布2025年度内部控制评价报告。
公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,结果显示,财务报告内部控制不存在重大缺陷,评价为有效;非财务报告内部控制也未发现重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告一致。
评价范围涵盖公司经营管理主要方面,包括公司治理、业务流程、信息技术整体控制等,重点关注高风险领域。内部控制缺陷认定标准与以前年度一致,报告期内财务报告内部控制无重大、重要和一般缺陷;非财务报告内部控制存在一般缺陷,风险可控,已制定整改计划。
上年度非财务报告内部控制一般缺陷已完成整改。2025年度,公司持续完善内部控制体系,强化监审联动机制。下一年度,公司将根据实际运行情况,对内控管理制度及流程进行修订与完善。