统联精密2025年度审计委员会履职尽责,促进公司规范治理

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2026年05月02日,统联精密发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

公司第二届董事会审计委员会由独立董事曹岷、杨万丽、胡鸿高组成,曹岷任主任委员。2025年共召开五次会议,审议公司定期报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案,每项议案均全票通过。

审计委员会相关工作包括:审核评估公司2024年年度及2025年各季度财务报告,认为报告真实、完整、准确;指导内部审计工作,督促按计划执行,未发现重大问题;评估内部控制有效,符合相关要求;对会计师事务所审计工作履行监督职责,提高审计效率。

总体而言,2025年审计委员会促进了公司内控建设和财务规范,2026年将继续发挥监督职能,维护公司及股东权益。

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