2026年05月02日,ST惠伦发布2025年度内部控制自我评价报告。
报告显示,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价范围涵盖公司及全部子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%,主要业务和事项包括组织架构、发展战略、企业文化等17项,重点关注销货与收款、采购与付款等高风险领域。
公司依据相关法规要求开展内部控制评价工作,确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
未来,公司将继续完善内部控制制度,规范执行,强化监督检查,促进健康可持续发展。