烽火电子2025年度内控评价:财务与非财务报告均无重大缺陷,多举措强化管控

来源:爱集微 #烽火电子# #内控评价# #制度完善#
392

2026年05月02日,烽火电子发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价其有效性,审计委员会监督,经理层组织日常运行。公司内控目标是合理保证经营合法合规等,但存在固有局限。

评价结论表明,在内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告发出前未发生影响结论的因素。

评价范围方面,纳入主要单位资产总额占公司合并报表资产总额超71.67%,营业收入占比61.40%,2025年新并购子公司陕西长岭电子科技有限责任公司暂不纳入。主要业务和事项涵盖组织架构、发展战略等多方面,本年度将募集资金纳入。

内部控制环境上,公司完善法人治理结构,修订章程等制度;坚持多元经营发展战略;合理设置组织架构;完善人力资源管理体系;及时进行风险评估。

重点业务活动控制中,公司针对资金活动、财务报告、采购与付款等16项业务制定并完善相关制度,加强管控。

公司依据相关规范和制度开展评价工作,明确财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #烽火电子# #内控评价# #制度完善#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...