联创光电董事会审计委员会监督众华所2025年度审计工作,认可其执业表现

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2026年05月03日,联创光电发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。

公司聘请众华所为2025年度财务及内控审计机构。众华所前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所,1993年起从事证券服务业务。截至2025年12月31日,有合伙人(股东)76人,注册会计师343人,2025年业务收入52,237.70万元,上市公司审计客户83家。2025年4月27日、5月19日,公司分别召开董事会和股东会,同意续聘众华所。

众华所对公司2025年度财务报告及内部控制进行独立审计,出具保留意见的《审计报告》,审计委员会就相关事项与该所充分讨论。

审计委员会严格核查众华所资质和能力,认为其能满足要求;分别于2026年2月4日、4月17日与注册会计师沟通审计工作;4月29日,审计委员会审议通过公司2025年年度报告等议案。

总体来看,审计委员会认为众华所表现良好,按时完成审计工作,审计行为规范,报告客观完整。

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