2026年3月19日,中材科技股份有限公司发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关准则要求,中审众环会计师事务所审计了中材科技2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。报告指出,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中材科技董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。此外,内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计意见认为,中材科技于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中材科技2025年财务报告内部控制有效,为企业发展提供坚实保障
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