聚辰股份审计委员会2025年履职出色,助力公司治理与发展

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2026年3月20日,聚辰股份发布审计委员会2025年度履职报告。

2024年9月20日,第三届董事会第一次会议选举陈冬、秦天宝和罗知组成审计委员会,陈冬任召集人。2025年12月,因公司筹划发行H股,秦天宝辞职。2026年1月16日,孙凯补位成为审计委员会委员。

报告期内,审计委员会共召开8次会议,审议了《聚辰股份2024年度内部审计报告》《聚辰股份2025年第一季度报告》等多项报告及议案。

履职方面,一是监督外部审计机构工作,与立信会计师事务所充分沟通,提议续聘其为2025年度审计机构;二是协调管理层与外部审计机构的沟通,保障审计工作按计划完成;三是评估内部控制的有效性,认为公司已建立健全内控体系;四是审核公司的财务报告,确认报告真实准确。

总体而言,审计委员会在多方面发挥重要作用,未来将秉承原则,促进公司发展。

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