2026年3月20日,广东汕头超声电子股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,天健会计师事务所审计了超声电子2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,超声电子于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此外,报告后还附有天健会计师事务所的执业证书、营业执照以及相关注册会计师魏标文、翁祖桂的资质证书复印件。
超声电子2025年财务报告内部控制有效,为投资者注入信心
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