道通科技2025年财务与非财务内控无重大缺陷,2026年将完善内控促发展

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2026年3月21日,道通科技发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。公司内部控制目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限性。

评价结论显示,在内部控制评价报告基准日(2025年12月31日),公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖公司及其全部控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括公司治理、销售管理等,重点关注采购、人力等领域,无重大遗漏和法定豁免。

公司依据相关规范开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。财务报告和非财务报告内部控制均无重大和重要缺陷,财务报告内部控制无一般缺陷,非财务报告内部控制存在个别一般缺陷,已制定并落实整改计划。

2025年12月5日,公司及相关责任人收到监管部门决定书,现已整改完毕。2026年,公司将以风险管理为导向,完善内部控制制度,优化业务流程,防范风险,促进可持续发展。

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