2026年3月25日,华塑控股发布内部控制审计报告。按照相关要求,上会会计师事务所审计了该公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,公司于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
华塑控股2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障
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