智明达2025年财务与非财务内控均无重大缺陷,2026年将深化内控管理

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2026年03月26日,智明达发布2025年度内部控制评价报告。

报告显示,公司董事会负责建立、实施和评价内部控制,审计委员会监督,经理层组织日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规、资产安全等,但存在固有局限性。

在评价结论上,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,无影响内控有效性评价结论的因素,且内控审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖成都智明达电子股份有限公司,纳入评价单位资产总额占比99.92%,营业收入占比100%,涉及组织架构、研发等业务和事项,重点关注高风险领域,无重大遗漏和法定豁免。

公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,缺陷认定标准与往年一致。报告期内,财务与非财务报告内部控制均无重大、重要和一般缺陷,也无未完成整改缺陷。

2025年,公司扎实推进内控体系建设,优化治理架构,完善制度,加强监督检查。2026年,公司将持续完善内控管理制度,优化环境,强化监督,加强培训,提升精细化水平,防范风险,推动可持续发展。

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