智明达2025年审计委员会履职良好,助力公司规范发展

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2026年03月26日,智明达发布董事会审计委员会2025年度履职情况报告。

2025年4月24日,公司调整第三届董事会审计委员会委员,江虎先生加入。11月19日,选举产生第四届审计委员会,由3名成员组成,符合监管要求。

报告期内,审计委员会召开8次会议,审议定期报告审核、审计机构续聘等核心事项。在履职方面,监督评估外部审计机构信永中和,其工作符合要求,同意续聘;指导内部审计,确保其与外部审计形成合力;审慎审阅财务报告,认为各期报告真实合规;评估内部控制有效;协调内外部审计沟通;监督关联交易合规公允;审核募集资金使用情况,确保规范。

此外,审计委员会承接监事会职能,完成换届和财务总监聘任审核等工作。未来,将持续关注监管动态,强化监督职能,推动公司发展。

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