2026年03月26日,高盟新材发布非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。大信会计师事务所审计了高盟新材2025年财务报表,并于2026年3月24日出具审计报告。在此基础上,审核了该公司编制的《上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
编制该汇总表、确保其真实准确完整是公司管理层的责任,治理层负责监督编制过程。注册会计师按相关准则执行审核业务,实施了询问、核对资料文件、抽查会计记录等程序。
审核意见显示,该汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。为更好理解2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应与已审计的财务报表一并阅读,且本报告仅供公司年度报告披露时使用。