尤洛卡审计委员会有效监督致同2025年审计工作,保障财务报告真实准确

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2026年03月26日,尤洛卡精准信息工程股份有限公司发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。

审计委员会本着勤勉尽责原则,对致同会计师事务所2025年审计工作履行监督职责。资质审查方面,认为致同具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。审计工作监督上,审前与负责人沟通,确保工作安排合理;审计期间充分沟通,解决问题并督促按时提交报告;取得标准无保留意见审计报告后,表决确保报告真实准确完整并提交董事会审核。

审计委员会认为致同按时完成2025年度审计工作,审计行为规范,报告能客观反映公司财务。2026年将继续密切关注内部审计,保持对内外审计的沟通、监督及核查。

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