国电南自2025年度内部控制有效,2026年将强化内控促发展

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2026年3月26日,国电南自发布2025年度内部控制评价报告。公司依据相关规范和制度,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,无影响评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司本部各部门、事业部和控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和高风险领域也均纳入。公司内部控制缺陷认定标准与以前年度一致,报告期内财务和非财务报告内部控制均无重大、重要缺陷,非财务报告内部控制一般缺陷已完成整改。

上一年度内部控制整体有效,一般缺陷已整改。2025年公司优化完善内部控制体系,2026年将加大内控工作力度,强化监督管控,增强内部控制体系有效性,促进公司发展。

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