2026年03月28日,硕贝德发布内部控制审计报告。容诚会计师事务所按照相关要求,审计了硕贝德2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是硕贝德公司董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。容诚会计师事务所认为,硕贝德于2025年12月31日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
硕贝德2025年财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
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