2026年3月28日,安洁科技发布2025年度内部控制自我评价报告。公司依据《企业内部控制基本规范》等规定,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。在评价基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响评价结论的因素。
评价范围包括公司及其全资或控股子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%,业务涵盖公司治理、资金管理等多方面,重点关注资金管理等多个高风险领域。公司还确定了财务和非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内均未发现重大及重要缺陷。此外,报告期内无其他内部控制相关重大事项。