上海贝岭审计委监督中审众环2025年审计工作,保障公司规范治理

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2026年03月30日,上海贝岭发布董事会审计与风险控制委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况的报告。

审计委对中审众环及项目人员专业资质等进行严格核查,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。审前与审计项目负责人及注册会计师沟通,确保年报审计工作计划和时间安排合理,保障年审正常运行。审计期间充分沟通,了解审计内容调整及发现的问题,及时解决并督促按时提交报告。中审众环出具初步审计意见后,审计委审阅年度财务会计报表并形成书面意见。取得标准无保留意见审计报告后,确保报告真实、准确、完整,并同意提交董事会审议。

审计委依据相关规定忠实、勤勉履职,发挥指导、协调、监督作用,促进公司内控建设和财务规范,保障公司和中小股东合法权益。

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