2026年03月31日,长源东谷发布2025年度内部控制评价报告。
公司依据相关规范体系对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致。
纳入评价范围的单位涵盖襄阳长源东谷实业股份有限公司等多家公司,资产总额和营业收入合计占比均达100%。主要业务和事项包括治理结构、销售管理等,重点关注销售、生产等管理领域。公司确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准,且与以前年度一致。
报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷,发现的一般缺陷风险可控,已安排整改,且无未完成整改的重大或重要缺陷。2026年公司将继续完善内部控制制度,规范执行,强化监督,优化流程。