2026年04月01日,骄成超声发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,容诚会计师事务所审计了骄成超声2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制存在固有局限性。审计意见显示,骄成超声于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
骄成超声2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障
来源:爱集微
#骄成超声#
#内控审计#
#财务报告#
THE END
*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创