派能科技2025年内部控制有效,2026年将持续优化内控体系

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2026年04月02日,派能科技发布2025年度内部控制评价报告。报告称,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。结果显示,在评价基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及合并范围内所有子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括资金活动、采购业务等,重点关注高风险领域。内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,财务与非财务报告内部控制均未发现重大、重要缺陷,发现的一般缺陷已整改。

2025年度,公司内部控制体系持续有效运行。展望2026年,公司将严格遵守相关规范,结合生产经营实际,围绕“优化关键业务流程控制、提升信息系统安全与效率、强化内部控制执行的监督与检查力度”等方面优化内控体系,为战略目标实现和可持续发展提供保障。

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