2026年04月07日,*ST波导发布2025年度内部控制评价报告。
报告显示,公司于内部控制评价报告基准日(2025年12月31日)不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。同时,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。
公司按照风险导向原则确定评价范围,纳入评价的主要单位资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为99.85%,营业收入合计占比98.07%。主要业务和事项涵盖组织架构、发展战略等多方面,重点关注资金活动、采购业务等风险领域,且无重大遗漏和法定豁免事项。
公司依据相关规范体系开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,财务与非财务报告内部控制均未发现重大和重要缺陷,日常运行中的一般缺陷已制定整改计划并进行整改,基准日无未完成整改的重大和重要缺陷。
上一年度内部控制一般缺陷已制定整改计划并整改。2025年公司纳入评价范围的业务与事项内控有效执行,基本达到内控目标。2026年,公司将持续改进并完善内部控制制度,加强监督检查,优化内控环境,防范各类风险。