容百科技2025年财务与非财务内控均无重大缺陷,2026年将优化内控体系,但涉信披违规被立案调查

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2026年4月11日,容百科技发布2025年度内部控制评价报告。

报告显示,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,结果表明不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖公司及纳入合并报表范围的子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括组织架构、发展战略等,重点关注采购、销售等7个高风险领域。公司依据相关规范体系开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。

报告期内,公司发现部分财务和非财务报告内部控制一般缺陷,采取“即发现、即整改”策略,大部分已完成整改,未完成整改的重大和重要缺陷均不存在。针对上年度内部控制一般缺陷,公司已有效整改。本年度内部控制运行良好,合理保证了控制目标实现。

2026年,公司计划结合监管要求,对标行业先进实践,以风险为导向,优化内部控制体系。此外,公司因重大合同公告涉嫌误导性陈述于2026年1月18日被中国证券监督管理委员会立案调查,2月6日收到宁波监管局《行政处罚事先告知书》,拟对公司、实际控制人白厚善及董事会秘书俞济芸作出警告并罚款的行政处罚,截至报告出具日尚无最终结论。

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