华创证券核查确认捷捷微电2025年度内部控制有效,符合监管要求

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2026年04月16日,华创证券有限责任公司发布关于江苏捷捷微电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见公告。

华创证券作为捷捷微电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问,通过查阅相关审计报告、会议文件和规章制度,结合日常督导,对捷捷微电内部控制制度进行核查。

捷捷微电内控评价范围包括各部门及所属子公司。公司依据相关法律法规及自身制度,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,并区分财务与非财务报告内部控制确定缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

华创证券认为,捷捷微电现有内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制,《江苏捷捷微电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告》公允地反映了公司2025年度内部控制制度建设、执行的情况。

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