立霸股份2025年度内控有效,2026年将持续优化内控体系

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2026年4月18日,立霸股份发布2025年度内部控制评价报告。

报告称,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,基准日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告一致。

评价范围方面,纳入单位包括江苏立霸实业股份有限公司、立霸贸易(无锡)有限责任公司、无锡立霸创业投资有限公司,资产总额和营业收入合计占比均达100%,涵盖公司经营管理主要方面。公司依据相关要求开展评价工作,内控缺陷认定标准与以前年度一致,并分别明确了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的定量、定性认定标准。报告期内,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。

2025年度,公司加强流程、制度梳理,促进内控体系持续改进和优化。2026年度,公司将继续建立健全内部控制制度,规范执行,强化监督检查,建立长效机制,推动健康可持续发展。

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