大华股份2025年度内控评价:财务与非财务报告均无重大缺陷,经营管理稳健

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2026年4月18日,浙江大华技术股份有限公司发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司依据相关规范体系和自身制度办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,在评价基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且自基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

评价范围包括母公司及全部子公司,资产与营收均占合并报表的100%,主要业务涵盖资金活动、采购业务等,主要事项涉及组织架构、发展战略等多个方面。公司还明确了财务与非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷。

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