同惠电子董事会审计委员会2025年履职良好,助力公司规范治理与发展

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2026年04月22日,同惠电子发布董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成,2025年度共召开6次会议,审议了2024年年度报告、财务决算报告、利润分配方案等多项议案。

主要工作包括审阅公司财务报告并发表意见,认为报告真实准确完整;监督及评估外部审计机构致同会计师事务所,认为其符合规定、经验丰富;协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通配合;指导内部审计工作,未发现重大问题;评估公司内部控制有效性,认为公司内控符合要求;行使《公司法》规定的监事会职权。

总体而言,2025年度审计委员会履职尽责,促进了公司规范治理和稳健发展。2026年将继续关注公司财务等重要事项,推动内部控制体系完善和财务管理规范化。

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