2026年4月22日,昀冢科技发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,按照相关规定,董事会负责内控建设、评价及披露,审计委员会监督,经理层组织日常运行。
评价结论显示,基准日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。自基准日至报告发出日,无影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司及子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及组织架构、资金活动等业务和事项,重点关注资金、采购等领域。内控缺陷认定标准与往年一致,分财务与非财务报告内控缺陷标准。
报告期内,财务与非财务报告内部控制均未发现重大和重要缺陷,日常运行中的一般缺陷可通过监督机制纠正,不构成实质性影响。
2025年度,公司内部控制设计与执行有效、运行良好。2026年,公司将持续深化内部控制体系建设,以风险管理为导向、合规管理监督为重点,优化内控环境、提升管理水平,防范风险,推动公司高质量发展。