奥来德2025年内部控制有效,2026年将深化体系建设防范风险

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2026年4月22日,奥来德发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。在内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价报告基准日至发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖公司及全部子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和高风险领域包括销售与收款、采购与付款等。内部控制缺陷认定标准与以前年度一致,报告期内财务报告和非财务报告内部控制均无重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。

2025年度,公司内部控制体系运行良好。2026年,公司将深化内部控制体系建设,优化内控环境,完善内控制度,强化制度执行规范性,加强监督检查,聚焦重点业务领域,加大审计监督力度,保障公司健康可持续发展。

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