2026年04月24日,长阳科技发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则相关要求,立信会计师事务所审计了长阳科技2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长阳科技董事会的责任。注册会计师需在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,长阳科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
长阳科技2025年末财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
来源:爱集微
#长阳科技#
#内控审计#
#财务内控#
THE END
*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创