震有科技2025年度内部控制有效,下一年度将强化管控

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2026年04月25日,震有科技发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

公司评价范围涵盖深圳震有科技股份有限公司及其合并报表范围内的全部控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%。重点关注采购、销售、资金管理等业务。内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷,且无未完成整改的相关缺陷。

报告期内,公司内部控制执行有效,未发现重大、重要缺陷。下一年度,公司将严格按照相关规范,完善内部控制制度和业务流程管控,强化监督检查,提升管理水平,防范风险,保障持续健康发展。

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