清溢光电2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供可靠保障

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2026年04月28日,清溢光电发布内部控制审计报告。按照相关要求,天健会计师事务所审计了清溢光电2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是清溢光电董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且情况变化可能使内部控制不恰当,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。不过,天健会计师事务所认为,清溢光电于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

此外,公告还附上了天健会计师事务所的执业证书、营业执照及注册会计师黄琴的执业证书复印件,以证明其合法执业资质。

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