中一科技2025年度内控有效,财务与非财务报告均无重大缺陷

来源:爱集微 #中一科技# #内控评价# #内部控制#
255

2026年04月30日,湖北中一科技股份有限公司发布2025年度内部控制自我评价报告。

公司依据企业内部控制规范体系,结合自身制度和评价办法,对2025年度内部控制有效性进行评价。评价范围涵盖公司及子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%,涉及治理结构、资金活动等多方面业务,重点关注资金、采购等风险领域。

内部环境方面,公司治理架构合理,独立董事履职合规,组织架构、内部审计等工作有序开展;建立了有效的风险评估体系,能识别和控制风险;控制活动中,资金、担保、采购等业务均有相应制度保障;信息与沟通上,信息传递、披露和系统管理规范;内部监督独立有效,设有审计委员会和内部审计部门。

公司还确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准,报告期内,公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷和重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制的重大缺陷和重要缺陷。此外,公司无其他内部控制相关重大事项说明。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #中一科技# #内控评价# #内部控制#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

关闭
加载

PDF 加载中...