招商证券核查:佳禾智能2025年度内部控制有效,经营管理合规

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2026年05月01日,招商证券股份有限公司发布关于佳禾智能科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见。佳禾智能董事会负责建立健全和实施内部控制并评价其有效性,经营管理层组织领导日常运行。

评价结论表明,在内部控制评价报告基准日,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,且自基准日至报告发出日无影响评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及重要控股公司,业务事项包含内控五要素和高风险领域。公司在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面均有完善举措,如建立分层治理结构、风险预警小组、授权管理等控制程序。

公司依据相关规定确定内部控制缺陷认定标准,本次评价未发现重要和重大缺陷。天职国际会计师事务所认为公司在2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制。招商证券核查后认为,佳禾智能已建立健全法人治理结构,内部控制制度和执行符合规定,在各重大方面保持有效内部控制。

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